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我院召开2020年内部审计工作推进会

       为进一步发挥内部审计的监督作用,促进我院党风廉政建设,预防廉政风险发生。7月23日上午,院长何川组织召开我院2020年内部审计工作推进会。院纪委书记简贵儒、副县级领导干部张冬明、办公室、财务室、监察室负责人及相关人员参加会议。
 

        会上,计财科、监察室先后汇报了上半年我院内部审计工作开展情况以及所面临的困难和问题。与会人员就内审工作的重要意义,内审工作如何开展,怎样加强内审监督、积极预防廉政风险等方面进行了认真的讨论,并对下半年内审工作的开展提出了很好的建议。
在听取大家的汇报和意见后,何川强调:要把“内部审计”作为做好“巡察整改回头看后半篇文章”和“徐建俊案以案促改”的重要措施之一来抓细抓实抓好,以充分发挥内部审计在监督权力运行、保障资金安全、促进廉政建设中的重要作用。
        何川强调近期主要抓好以下工作:一是明确内审部门。根据内审文件要求,明确监察室为我院内审职责部门,具体开展我院内审工作。二是加强组织领导。因领导职务变动,立即对2018年成立的“内审领导小组”成员和内审办公室人员进行调整,以加强对内审工作的领导。三是健全内审制度。对监察室拟定的《内部审计规定》印发班子成员征求意见,然后汇总成稿,报杨勇书记审阅后上党委会研究,同时计财科负责对编制的《内控手册》进行修订,尽快完善成册,进一步规范内控工作的运行。四是强化技能提升。在内审人员自觉加强内审法律法规及审计技能学习的基础上,加大对我院内审人员的培训力度,凡是省、市有相关内审培训的机会,单位根据工作需要派人参加,同时到其他内审工作做得好的单位学习取经,全面提高内审队伍的整体业务素质和专业化水平,打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的内部审计队伍。五是沟通联动。进一步加强与市农业农村局、市审计局的沟通联络,得到他们的指导和支持,促进我院内审工作规范高效的开展。(邱一彪)
 


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